Última atualização em 13/02/2026 15:20
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Detalhes do Empenho

0803177

Agosto

NÃO DISPONÍVEL

03/08/2020

R$ 2.500,00

R$ 0,00

R$ 2.500,00

R$ 2.500,00

Dados do Credor

AYRTON JOSE SOARES ME

09.544.613/0001-64

CJ PARQUE PIAUI, QUADRA 62

TERESINA

Dados do Ordenador

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO

446.195.103-00

SEC ASSISTENTE

Classificação Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO

Administração

Administração Geral

SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL

MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL

Outras Despesas Correntes

30:Material de Consumo

3026:MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

3:Recursos próprios de fundos especiais de despesa-vinculados

GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação

Aplicações Diretas

VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA VIABILIZAR AS ATIVIDADES INTERNAS DESTE ORGAO.

Dados liquidação

07/08/2020

9

0000001

R$ 2.500,00

Dados Pagamento

07/08/2020

R$ 2.500,00