Última atualização em 10/12/2025 13:06
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Detalhes do Empenho

0201120

Fevereiro

NÃO DISPONÍVEL

01/02/2018

R$ 4.152,00

R$ 0,00

R$ 4.152,00

R$ 4.152,00

Dados do Credor

AYRTON JOSE SOARES ME

09.544.613/0001-64

CJ PARQUE PIAUI, QUADRA 62

TERESINA

Dados do Ordenador

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO

446.195.103-00

SEC ASSISTENTE

Classificação Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO

Administração

Administração Geral

SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL

MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL

Outras Despesas Correntes

30:Material de Consumo

3026:MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

3:Recursos próprios de fundos especiais de despesa-vinculados

GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação

Aplicações Diretas

VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Dados liquidação

15/02/2018

9

0000001

R$ 4.152,00

Dados Pagamento

15/02/2018

R$ 4.152,00