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Total:
R$ 2.682.847,47
Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
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CONSERVACAO E LIMPEZA DOS POSTOS DE SAUDE E DA SMS / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Equipamentos e Material Permanente | 02/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS (NOTEBOOK, NOBREAK, MESA, IMPRESSORA, BALDE, CAIXA DE SOM, TABLET), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DO PIAUI. | R$ 24.080,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Material de Consumo | 02/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTAVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS(DIESEL BS500), ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 24.312,01 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
EQUIPE MULTIPROFISSIONAL / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesas de Exercícios Anteriores | 02/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES(GASOLINA COMUM E DIESEL BS10), ATENDENDO AS NECESIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. NF;10.851. | R$ 26.208,21 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DOS SERV DA CONTROLADORIA / FISCALIZACAO E CONTROLE |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIDORES LOCADOS NA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E HABITACAO -COMSSIONADOS, DE LAGOA DO PIAUI. REFERENTE A JANEIRO DE 2024. | R$ 27.903,64 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
ADMINISTRACAO DE ENCARGOS DA SECRETARIA / SUPERVISAO E COORDENACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 02/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES(DIESEL BS10) ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | R$ 32.754,79 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE / ACOES PREVENTIVAS DE SAUDE |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 31/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIDORES LOCADOS NA SEC. MUN. DE SAUDE-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-EFETIVOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, REFERENTE A JANEIRO DE 2024. | R$ 34.452,80 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02/01/2024 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES LOCADOS NA FOLHA DE ADMINISTRACAO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A JANEIRO DE 2024. | R$ 34.575,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% / ENSINO REGULAR |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | Obrigações Patronais | 02/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EMPREGADOR EMPRESA, PARTE PATRONAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 37.648,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR |
GABINETE DO PREFEITO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIDORES LOCADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DE LAGOA DO PIAUI. REFERENTE A JANEIRO DE 2024. | R$ 38.004,62 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
EQUIPE MULTIPROFISSIONAL / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesas de Exercícios Anteriores | 02/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES(GASOLINA COMUM E DIESEL BS10), ATENDENDO AS NECESIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. NF;11.871. | R$ 38.068,80 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Despesas de Exercícios Anteriores | 02/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. NF 10.855. | R$ 38.628,96 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Despesas de Exercícios Anteriores | 02/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. NF 10.863. | R$ 39.098,73 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 60% / EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E SALARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-INFANTIL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | R$ 39.648,46 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Equipamentos e Material Permanente | 02/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES(DIESEL BS10 E DIESEL BS500) ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. | R$ 40.531,83 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS PARA O APOIO A EDIFICIOS, EXCETO CONDOMINIOS PREDIAIS, CONTRATO ADMINISTRATIVO N 004 2023 TECNOLOGIA DA INFORMACAO. | R$ 48.979,64 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL / SUPERVISAO E COORDENACAO GERAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E HABITACAO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIDORES LOCADOS NA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO GERAL-EFETIVOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, REFERENTE A JANEIRO DE 2024. | R$ 60.930,81 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA / LIMPEZA PUBLICA |
SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE, REC HIDRICOS E SA | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 61.638,33 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
EQUIPE MULTIPROFISSIONAL / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIDORES LOCADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE-SANEAMENTO- EFETIVOS, ATENDENDO AS NECESSECIDADES DESTA SECRETARIA. REFERENTE A JANEIRO DE 2024. | R$ 62.976,33 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
ADMINISTRACAO DE ENCARGOS DA SECRETARIA / SUPERVISAO E COORDENACAO |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO DE LAGOA DO PIAUI, CONFORME PREGAO 002 2023. NF;323. | R$ 75.180,00 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% / ENSINO REGULAR |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES LOCADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-VIGIAS. | R$ 83.532,30 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% / ENSINO REGULAR |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ABONO FERIAS DE SERVIDORES LOCADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 87.832,06 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% / ENSINO REGULAR |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02/01/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES LOCADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL. | R$ 274.100,70 | Janeiro/2024 | Ver detalhe |